Openbare ruimte
Bedragen x € 1.000 | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (3) - (4) | ||
Totaal budget | Realisatie tot 2024 | Budget | Waarvan budget 2024 | Realisatie 2024 | Restant | ||
Specifieke investeringen | |||||||
K000304 | Groenstruct. Oostz. Mauritssingel | 500 | 184 | 316 | 316 | 158 | 158 |
K000305 | Groot Onderhoud park Brakknstein | 1.200 | 97 | 1.103 | 1.102 | 67 | 1.036 |
K000306 | LED verlichting Binnenstad | 500 | 521 | -21 | -21 | 0 | -21 |
K000327 | Maatregelen luchtkwaliteit | 1.960 | 73 | 1.887 | 1.327 | 267 | 1.620 |
K000347 | Aanplant bomen | 8.500 | 1.251 | 7.249 | 4.249 | 2.018 | 5.231 |
K000333 | Extra investering binnenstad | 18.021 | 803 | 17.218 | 12.218 | 823 | 16.395 |
K000349 | Beweegvriendelijke omgeving | 2.200 | 214 | 1.986 | 786 | 257 | 1.729 |
K000362 | Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte | 5.900 | 10 | 5.890 | 3.090 | 786 | 5.104 |
K000400 | Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte | 250 | 0 | 250 | 250 | 34 | 216 |
voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord | |||||||
K000401 | Opknappen / upgrade huidige skateplekken | 400 | 0 | 400 | 400 | 3 | 397 |
K000402 | Vervanging walstroom Waalkade (*) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
K000403 | Waalhaven, inclusieve brug | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |
Bulkinvesteringen (jaarschijf 2024) | |||||||
K000051 | Woonomgevingsverbeteringen | 375 | 375 | 375 | 363 | 12 | |
K000243 | Vervanging speelvoorzieningen | 875 | 875 | 875 | 425 | 450 | |
Investeringen met eigen dekking | |||||||
(jaarschijf 2024) | |||||||
K000067 | Groot-en vervangingsonderhoud | 15.264 | 15.264 | 15.264 | 3.888 | 11.376 | |
K000212 | Rioolinvesteringen Waalsprong | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 342 | 1.669 | |
Totaal | 59.106 | 3.153 | 55.953 | 42.243 | 9.431 | 46.522 | |
Ad (*): inclusief aanpassing Stadsbegroting 2025 |
Groenstruct. Oostz. Mauritssingel
Doel
Het realiseren van een groene afscheiding tussen de Prins Mauritssingel en aanliggende woningen aan de Andalusiëstraat en de Edith Piafstraat. Hiermee wordt de toezegging die door het college aan de gemeenteraad en aan bewoners is gedaan in de raadsbrief van 25 mei 2021 nagekomen.
Wat is er gedaan?
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: het verminderen van verharding, het omvormen van parkeerplaatsen naar plantvakken voor struiken en bomen en het aanplanten van struiken en bosplantsoen.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Doordat er werk met werk gemaakt wordt (gelijktijdige uitvoering met ander plan) en doordat er – in overleg met de omwonenden - gefaseerd bomen worden gekapt en vervangen, is er vertraging opgetreden. Hierbij is er een afhankelijkheid met het plantseizoen; fase 2 (vervanging 12 stuks bomen vindt plaats in plantseizoen 2026 tot en met voorjaar 2027). Hiervoor is het resterende budget nodig.
De vervanging van de oorspronkelijke 26 bomen (fase 1) door nieuwe bomen vindt nog steeds plaats in plantseizoen 2024: in voorjaar 2025 worden deze bomen geplant.
De uitvoering vindt gelijktijdig plaats met het ten noorden van dit plan gelegen vergroeningsplan (ten noorden van de Edith Piafstraat en de Ovatonde). Hierdoor is maar één verkeersmaatregel noodzakelijk en kunnen beide projecten als één werk worden uitgevoerd. Hierdoor kan doelmatiger worden gewerkt, wordt een gedeelte van de voorziene kosten (circa € 15.000) bespaard en wordt de overlast voor de omgeving beperkt. Circa € 200.000 van de vergroeningskosten wordt gedekt uit het investeringskrediet nieuwe bomen omdat er per saldo meer bomen geplant worden.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachte einddatum was vervanging van 26 bomen door nieuwe bomen eind 2024 - begin 2025 (plantseizoen 2024). Doordat er bestuurlijk is afgesproken om de bomen die weg moeten gefaseerd weg te halen, is er vertraging opgetreden in de voortgang en is dit project op zijn vroegst het eerste kwartaal 2027 afgerond (plantseizoen 2026). Het resterende budget is nodig voor afronding van het groenproject.
Groot Onderhoud park Brakkenstein
Doel
Park Brakkenstein is toe aan een opknapbeurt. De komende jaren wil de gemeente aan de slag om het rijksmonumentale park te herstellen door bomenlanen te herstellen en het toekomstbestendig maken van het park. Daarvoor wordt in fasen ook een aantal bestaande bomen gekapt. Op deze manier komt er meer ruimte voor nieuwe bomen en groen. Daarnaast worden de paden, toegangspoorten en het straatmeubilair vernieuwd naar een eigentijdse uitstraling in lijn met de monumentale waarden.
Wat is er gedaan?
Het eerste deel van de herstelwerkzaamheden is uitgevoerd. De opruimwerkzaamheden zijn afgerond en de beplanting is aangeplant.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
In 2024 was er 1,1 miljoen euro voor het park beschikbaar. Er is in 2024 een verplichting aangegaan van € 985.000 voor de uitvoering van het project. Daarvan is € 250.000 volgens de begroting van het uitvoeringsbudget uitgevoerd. Daarnaast zijn er in de uitvoering van het werk dressuurringen aangetroffen die via een meerwerkpost verwijderd zijn; hier zijn naast het projectbudget extra financiën voor gevonden. Er zijn geen afwijkingen met effect op het budget of op de doorlooptijd. Het resterende budget is nodig om de uitvoering van de werkzaamheden in het park af te ronden in 2025 én om het deelgebied rondom het chalet op te pakken in 2025-2026.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachte einddatum van de oplevering was plantseizoen 2024. Dit plantseizoen loopt van oktober 2024 tot en met maart-april 2025. De oplevering van het park is eind april 2025 gepland. In 2023 is afgesproken dat het rooien van de bomen gefaseerd gebeurt (over een periode van 3 jaren) en eindigt in plantseizoen 2026 (tot en met voorjaar 2027).
LED verlichting Binnenstad
Doel
Voor openbare verlichting baseren we ons op de beleidsnotitie 'Zicht op Nijmeegs licht'. De lichtarmaturen in het centrum moeten worden vervangen. We stappen over op LED-verlichting. We kiezen ervoor alle lampen in één keer te vervangen. Het project om de hangverlichting te vervangen door LED-verlichting heeft vertraging opgelopen. Oorspronkelijk gepland voor eind 2023, wordt de voltooiing nu verwacht in de eerste helft van 2025.
Wat is er gedaan?
De opdracht is nagenoeg afgerond.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
De vertraging is voornamelijk te wijten aan een (extra) uitgebreid onderzoek naar de draagkracht en verankering van de bestaande kabels waaraan de nieuwe LED-hangverlichting wordt bevestigd. We stellen voor het tekort te bekostigen uit het krediet 'Beweegvriendelijke omgeving'.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
Er zijn nog een paar restpunten die naar verwachting 2e kwartaal 2025 zijn afgehandeld.
Maatregelen luchtkwaliteit
Doel
Doel is het realiseren van de 3 geplande zero-emissiezones stadslogistiek en de milieuzone bromsnorfietsen.
Wat is er gedaan?
In 2024 zijn de maatregelen zero-emissiezone stadslogistiek en de milieuzone voor brom- en snorfietsen voorbereid en is een deel van de investeringen gedaan. Een deel van de aangegane verplichtingen moet nog afgerekend moeten.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Diverse maatregelen zijn voordeliger gerealiseerd dan begroot. Ook is een tweetal subsidies, ook na promotie, minder gebruikt dan halverwege het jaar nog de verwachting was. Hierdoor is er een voordeel ontstaan op de jaarrekening.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
Na betaling van verplichtingen is er voor 2025 voor de ZE-zones stadslogistiek nog € 200.000 investeringsgeld nodig en voor milieuzone bromsnorfietsen 50.000 euro investeringsgelden. Het restantbedrag van € 810.000 kan daarna vervallen.
Aanplant bomen
Doel
We geven uitvoering aan de 'Uitvoeringsagenda Bomen 2022-2026', onder andere door het planten van 1.000 extra bomen per jaar en het verbeteren van groeiplaatsen van bijzondere bomen.
Wat is er gedaan?
In het plantseizoen 2024 planten we 1.052 bomen in de bestaande stad, voornamelijk in de stadsdelen Centrum en Oost. Daarmee is voldaan aan het doel voor 2024.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
In 2024 hebben we ruim 4,2 miljoen euro budget, waarvan eind 2024 er 2 miljoen euro gerealiseerd is. Omdat het plantseizoen doorloopt tot en met half maart 2025, staat er nog 3 miljoen in verplichtingen.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachtte einddatum voor het realiseren van de aanplant is medio maart 2025. Dat was al de verwachte einddatum en dat blijft het ook. Het aanplanten van de bomen proberen we altijd voor het jaar af te ronden, maar kan door weersinvloeden en het vele voorbereidende werk uitlopen tot medio maart.
Extra investering binnenstad
Doel
Met deze middelen geven we invulling aan de uitgangspunten van de 'Koers voor de binnenstad', namelijk het vergroenen en herinrichten van diverse deelprojecten.
Wat is er gedaan?
In 2024 is de voorbereiding doorgezet voor de herinrichting van de Burchtstraat, Augustijnerstraat en busplein 1944, en Joris Ivensplein.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Gezien de complexiteit van de projecten in de binnenstad, is de fasering van de deelprojecten verder in de tijd uitgezet, dan in eerste instantie geraamd.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachte einddatum is 2029; oorspronkelijk was 2025 genoemd.
Beweegvriendelijke omgeving
Doel
De komende jaren wordt het vastgestelde uitvoeringskader BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) gerealiseerd in Nijmegen. Met dit kader wordt het speellandschap in Nijmegen ingrijpend veranderd. Er komen bovenwijkse beweegnetwerken, groene sociale knooppunten, buurtplekken en ruimte op 'straat'. De ruimte op straat is niet specifiek voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten ingericht, maar wordt wel zo gebruikt. Ook routes naar voorzieningen en speel-, sport- en ontmoetingsplekken vallen onder ruimte op straat.
Wat is er gedaan?
In Bottendaal en Meijhorst is gestart met de uitvoering.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
De doorlooptijd van de projecten is meestal langer dan een jaar. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de planvorming, bodemonderzoek, participatie, aanvraag vergunningen, levertijd materialen en realisatie. Ook heeft het project nog geen projectleider.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachting was realisatie klaar op 31 december 2024. De 2 projecten Bottendael en Meijhorst worden in 2025 afgerond.
Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openbare ruimte
Doel
Voor 2026 de stad Nijmegen voor te bereiden en aan te passen op het veranderende klimaat. Als gevolg van toenemende hevige regenbuien, hittegolven, droogte en overstromingsrisico's loopt de stad maatschappelijk ongewenste risico's; materiële schade en natuur- en gezondheidsschade. Daar moeten we in onze openbare ruimte en op privaat terrein rekening mee gaan houden. Dit is inmiddels rijksbeleid en dit hebben we conform ons coalitieakkoord vertaald in de lokale klimaatadaptatiestrategie. We geven hierin prioriteit aan gebieden met wateroverlast en aan stenige plekken. Met het beschikbare budget van 5,9 miljoen euro (totale coalitieperiode) investeren we in Vernieuwingsgolf, Quick-wins openbare ruimte, Bomenplan, Bedrijventerreinen, Groene Corridor zuid, Stationsgebied en Winkelsteeg, Groene Sociale knooppunten, bewonersinitiatieven.
Wat is er gedaan?
Er is € 800.000 besteed aan Stationsgebied (Vijfknoop), Bomenplan, quick-wins en wijkinitiatieven. 3,4 miljoen euro is toegezegd en verplicht aan de Groene Corridor (cofinanciering Rijkssubsidie), Novio Tech Campus (Cofinanciering Rijkssubsidie), quick-wins, Bomenplan en Vernieuwingsgolf. Voor 2,4 miljoen euro zijn er projecten in behandeling voor Vernieuwingsgolf, Stationsgebied, Bomenplan, WRP, Bomenplan, quick-wins, meerkosten projecten.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Afhankelijkheid van tempo in de projecten die door anderen worden geleid. Het investeringsbudget is bedoeld om lopende projecten, vooral in de prioritaire gebieden, een plus te geven. Zoals wadi's, waterberging, infiltratie en extra groen, waar eerder standaard niet in was voorzien. Een voorbeeld is de 'Vernieuwingsgolf' waar gerekend is met 10% meerkosten. Maar als het project vanwege voorbereiding, participatie, netcongestie vertraging oploopt, loopt de besteding van het geld ook vertraging op. De reservering is er, maar de uitgave komt later.
De uitgaven kennen een stijgende curve. De middelen waren in 2022 beschikbaar, maar de investeringen in fysieke projecten kwamen pas op gang toen er een beleidskader was eind 2023. Projecten moeten dan worden voorbereid en komen pas vanaf 2024 op gang. Als er een plantseizoen gemist is (oktober- maart), wordt het weer snel het jaar er op.
Momenteel is de beschikbaarheid van projectleiders, werkvoorbereiders en toetsers de grootste vertragende factor. Veel projecten hebben momenteel vertraging.
De benodigde investeringen zijn niet minder geworden. De huidige 5,9 miljoen euro is niet genoeg om de prioritaire gebieden aan te pakken. Voor de komende 10 jaar is de verwachting dat 55 miljoen euro nodig zal zijn om de prioritaire gebieden aangepakt te hebben.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
Dat was en blijft 2026. Voorgesteld wordt om de niet benutte investeringsbudgetten te behouden, omdat een veelvoud van de huidig beschikbare investeringsmiddelen nodig zullen zijn.
Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord
Doel
We realiseren meer en kwalitatief betere faciliteiten voor het groeiend aantal jongeren in Nijmegen-Noord. We geven hiermee vervolg aan het onderzoek naar kwantiteit en kwaliteit van de openbare ruimte voor jongeren in Nijmegen-Noord.
Wat is er gedaan?
Er is een Calisthenic park gerealiseerd bij het sportpark Nieuw Balveren. Het basketbalveld in Lent is opgeknapt. Samen met inwoners en professionals zijn prioriteiten gesteld voor de aanpak van ruimte voor jongeren in Noord. Bij gebiedsontwikkelingen denken we vooraf mee in ruimte voor jongeren en claimen o.a. ruimte voor een verwijsplek.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Het project 'Ruimte voor jongeren in Noord' heeft in 2024 negen maanden zonder projectleider gezeten. Daarnaast zijn we afhankelijk van de planning van gebiedsontwikkeling en daarmee de realisatie van verwijsplekken voor jongeren.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
We verwachten in 2025 een deelproject van ‘Ruimte voor jongeren’ te hebben uitgevoerd. Dit deelproject heeft een budget van € 100.000. Voor het restant budget maken we in 2025 een planning.
Opknappen / upgrade huidige skateplekken
Doel
Realiseren van 4 skateplekken (2 bestaande upgraden en 2 nieuwe realiseren).
Wat is er gedaan?
Conform de aanbestedingsregels van de gemeente is er een aanbesteding opgestart.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Het project kent een lange voorbereidingstijd qua scope, voorbereiding, bepalen op welke wijze de skateplekken aangekocht moeten worden en samenstellen van de projectorganisatie. De doorlooptijd van de aanbesteding is 6 maanden. Gezien het tijdstip van de afhandeling van de aanbesteding én de doorlooptijd van de realisatie is het een mogelijkheid dat het budget niet (volledig) wordt gebruikt in 2025.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De oorspronkelijke datum uitvoering was 2024. Datum uitvoering schuift nu op naar 2025-2026.
Vervanging walstroom Waalkade
Doel
Het verplaatsen van de walstroomvoorzieningen aan de Waalkade om de huidige elektriciteitscapaciteit optimaal te benutten. Dit omdat de huidige kasten niet ideaal gesitueerd zijn om op aan te sluiten doordat riviercruiseschepen langer zijn geworden in de afgelopen jaren.
Wat is er gedaan?
Het plan is geschreven en de opdracht voor het verplaatsen is uitgezet.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Door een beperking in de capaciteit bij het uitzetten van projecten en het uitvoeren daarvan vindt de uitvoering medio 2025 plaats.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachte einddatum was eind 2024; nu wordt dat medio 2025.
Waalhaven, inclusieve brug
Doel
Doel is om een inclusieve verbinding te maken tussen de bestaande stad, het te ontwikkelen gebied Waalkwartier (Waalfront) en de NYMA.
Wat is er gedaan?
In 2024 is er een inventarisatie gemaakt van de stappen die gedaan moeten worden door het ontwikkelbedrijf Waalfront ( OBW) en de gemeente Nijmegen. Er is een herberekening gemaakt van de kosten door de vertraging die ontstaan is door het veranderen van het oorspronkelijke ontwerp in de nieuwe inclusieve brug.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
De vertraging is ontstaan doordat het realisatie afgestemd dient te worden met het ontwikkelbedrijf Waalfront, het waterschap, Rijkswaterstaat en andere stakeholders. De afstemming hierover in relatie tot de voorbereidingen van procedures (BOPA) en de inrichtingsonderdelen van de landtong (o.a. riool en elektra voor de schepen in de haven). Ook de beperkte beschikbaarheid van een projectleider bij de gemeente zorgt voor vertraging in het proces.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
Naar verwachting is de brug gerealiseerd eind 2026. Dit heeft te maken met de aanbesteding en de nog door te lopen ruimtelijke procedures.
Bulkinvesteringen
Woonomgevingsverbeteringen
Doel
Betreft jaarlijks bulkkrediet van € 375.000 voor verbeteringen in de woonomgeving.
Wat is er gedaan?
Met het krediet zijn in 2024 diverse projecten bekostigd, zoals de vernieuwing van het Distelpark. Ook de uitvoering van de door bewoners bedachte vergroeningsmaatregelen uit het project 'Wij Koelen De Wijken' is hieruit betaald.
Er is meebetaald aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de vijver van het Kronenburger Park middels het plaatsen van mosselen en slakken. Daarnaast zijn door de stad heen een aantal kleine faunavoorzieningen geplaatst en zijn grote locaties met Japanse duizendknoop geschoond.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Er is een geringe afwijking tussen het beschikbare krediet en de inzet van het krediet. In begrotingsjaar 2024 is op dit krediet een subsidiabel deel begroot (lasten en baten € 28.000) dat nog niet is besteed. We stellen voor die bedragen over te boeken naar 2025.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachte einddatum is 2024. Dat is ook gerealiseerd.
Vervanging speelvoorzieningen
Doel
Alle speeltoestellen in de stad optimaal te onderhouden en te vervangen als dit technisch noodzakelijk is.
Wat is er gedaan?
Jaarlijks krijgen alle speeltoestellen 2 keer een inspectiebeurt. Kleine reparaties worden meteen uitgevoerd. Bij grote reparaties wordt afgewogen wat de technische levensduur van het speeltoestel is om al dan niet tot vervanging over te gaan. Ook wordt bij de vervanging van speeltoestellen rekening gehouden met het uitvoeringskader BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten).
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
Er staan nog werkzaamheden in de planning. De uitvoering van werkzaamheden loopt door in 2025. Dit heeft te maken met lange levertijden van materiaal en beschikbaarheid van uitvoerders voor realisatie.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De verwachte einddatum was 31 december 24 en wordt nu 2025. Er is € 425.000 gerealiseerd in 2024. Het restant van € 450.000 wordt in 2025 gerealiseerd. We stellen voor het restantbudget naar 2025 over te hevelen.
Investeringen met eigen dekking
Groot-en vervangingsonderhoud
Doel
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. De investeringen hebben het karakter van een doorlopend project.
Wat is er gedaan?
Het riool in de Daltonstraat, Weurtseweg (Infiltratieriool) en Kanaalstraat is vernieuwd. In de Jeruzalembuurt is het riool omgebouwd naar een duurzaam gescheiden stelsel. Ook bij het project ‘Vijfknoop’ is het riool vernieuwd. Ten behoeve van het afkoppelen van regenwater zijn bij de vervangingsprojecten ook nieuwe infiltratieriolen (IT-riool) aangelegd. Tevens zijn er een 10-tal locaties in voorbereiding voor rioolvervangingen; de uitvoering hiervan start in 2025. De middelen die in 2024 niet zijn gebruikt, worden ingezet voor de komende vernieuwingsopgave in de verschillende buurten en losse rioolvervangingsprojecten, waarbij ook wordt gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen. De middelen worden binnen het gesloten systeem gereserveerd voor latere jaren.
Naast vervanging van riolering hebben we ook pompen en gemalen. Hiervoor worden ook investeringen gedaan. Afgelopen jaar hebben we 13 pompen (o.a. Brakkenstein, Sportpark Vossenpels, Vasim) en 5 schakelkasten (Staddijk, Goffertpark, Vasim,Hogelandseweg en Westkanaaldijk) vervangen. Ook is er 1 nieuwe installatie gerealiseerd (Lentseplas). Daarnaast is een aantal renovaties aan gemalen uitgevoerd (o.a. Raadhuisstraat en Staddijk).
Ook de nodige kleinere objecten, zoals huisaansluitingen, kolken en inspectieputten, zijn vervangen. En in het kader van klimaatadaptieve maatregelen zijn er subsidies verstrekt voor het afkoppelen van regenwater en aanleg groene daken.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
De investeringen voor de vervanging van riolen hebben het karakter van een doorlopend project.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De investeringen voor de vervanging van riolen hebben het karakter van een doorlopend project.Van het budget van 2024 kan 4,53 miljoen euro vrijvallen. Het restant krediet wordt overgeheveld naar 2025.
Rioolinvesteringen Waalsprong
Doel
Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. De (kapitaal-)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. De investeringen hebben het karakter van een doorlopend project.
Wat is er gedaan?
In 2024 is een bedrag van 0,34 miljoen euro ten laste van dit krediet gebracht, voornamelijk voor de ontwikkeling van plangebied Broodkorf in Nijmegen-Noord.
Wat is de reden van afwijking van het budget 2024? Wat is de reden van vertraging?
De realisatie van de kosten in met name het plangebied Broodkorf is wat later gestart dan gepland.
Wat was de verwachte einddatum (begroting 2024) en wat is nu de verwachting?
De investeringen voor de ontwikkeling van Nijmegen-Noord hebben het karakter van een doorlopend project. Het restant krediet wordt overgeheveld naar 2025.